
老師,領(lǐng)導讓我改一個憑證,借方是管理費,應(yīng)交稅費進項,改成借方是其他應(yīng)收款,但是進項已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣過了,請問這個憑證我應(yīng)該怎么改
答: 為什么要改成其他應(yīng)收款
有一份稅控系統(tǒng)的發(fā)票380元(免抵的)我是這么處理的;借:管理費用380貸:現(xiàn)金380貸:應(yīng)交稅金-免抵380借:其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅款免稅 380請問老師我這樣處理對嗎?還有一步是:借:轉(zhuǎn)銷其他應(yīng)交款-應(yīng)交稅金免稅380 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅款380
答: 你好,第一步對的,第二步,借:應(yīng)交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有幾筆專票其實是用現(xiàn)金付的,當時分錄編為借:管理費用 應(yīng)交稅費,貸方:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在導致賬面其他應(yīng)收款貸方一直掛這幾筆款,現(xiàn)在要怎么處理
答: 實際 支付了沒做賬是嗎 那就把 支付的分錄 補上


陽光 追問
2020-05-01 15:14
venus老師 解答
2020-05-01 15:18
陽光 追問
2020-05-01 15:23
陽光 追問
2020-05-01 15:24
venus老師 解答
2020-05-01 16:39