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Justin
于2020-04-30 11:40 發(fā)布 ??631次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-04-30 11:40
你好,實際繳納的所得稅沒有計提,年報里面主表的本期預交稅額是需要加上用來抵扣企業(yè)所得稅應納稅額的
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請問19年12月的所得稅沒有提取,年報里的所得稅這部分需要扣除嗎
答: 你好,實際繳納的所得稅沒有計提,年報里面主表的本期預交稅額是需要加上用來抵扣企業(yè)所得稅應納稅額的
所得稅年報中手續(xù)費的扣除標準
答: 你好 你具體是什么欄次的 你發(fā)來看看
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2022年公司自查補交之前年度2019.2020.2021年的印花稅,需要修改這三年的所得稅年報報表?把印花稅填進稅前扣除項里嗎?
答: 不用的,你直接做到今年就可以的,今年一塊抵扣。
老師,僅取得勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得,在算年度綜合所得應納稅額可以扣除專項附加扣除和專項扣除嗎?
討論
今年1月份交的16年的企業(yè)所得稅,在今年再報所得稅的時候,可以扣除嗎?可以按照費用扣除嗎?
所得稅年報,傭金和手續(xù)費可以稅前扣除嗎?
那加計扣除在次年的年報中體現(xiàn),這是不是意味著要先預交所得稅,等年報后再退,還是說可以在12月的所得稅季報中直接體現(xiàn)出來
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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