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送心意

范瑩老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 13:35

學(xué)員您好。固定資產(chǎn)暫估入賬,往往是因?yàn)槠湟呀?jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)但是發(fā)票未到的情形,這種情況下,要等到發(fā)票后調(diào)整固定資產(chǎn)原值,不做紅沖。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 13:45

但是之前入賬的金額已經(jīng)在折舊了呀?調(diào)整原值不就影響累計(jì)折舊嗎

范瑩老師 解答

2020-04-29 13:49

學(xué)員您好。對(duì)的,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整原值之前已經(jīng)計(jì)提折舊的不再調(diào)整,按照調(diào)整之后的原值減去已經(jīng)計(jì)提的折舊在剩余使用年限計(jì)提折舊即可。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 16:40

調(diào)整之后的原值減去已計(jì)提的累計(jì)折舊作為原值嗎?

范瑩老師 解答

2020-04-29 17:17

學(xué)員您好。舉個(gè)例子會(huì)比較容易理解,假若之前固定資產(chǎn)暫估價(jià)值為100,000元,一年后,按照這個(gè)原值金額計(jì)提了折舊5000元,但此時(shí)發(fā)票到了,實(shí)際購(gòu)買(mǎi)這個(gè)固定資產(chǎn)金額是120 ,000元,那么此時(shí)原值應(yīng)該被調(diào)整為120,000元,同時(shí)在剩余使用年限把賬面價(jià)值95,000元(100,000-5,000)進(jìn)行攤銷(xiāo)。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 17:38

原值12000后,已經(jīng)折舊5000元,剩下的115000不應(yīng)該作為原值繼續(xù)折舊嗎

范瑩老師 解答

2020-04-29 17:41

學(xué)員您好。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,“原值”這個(gè)金額是一直不變的。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 17:46

那我實(shí)際的少了20000元不就相當(dāng)于沒(méi)有了呀

范瑩老師 解答

2020-04-29 18:12

學(xué)員您好。老師在此糾正下老師之前的公式筆誤,引用剛才的原話,“……同時(shí)在剩余使用年限把賬面價(jià)值115,000元(120,000-5,000)進(jìn)行攤銷(xiāo)。”抱歉在此出現(xiàn)筆誤。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 21:05

有整個(gè)暫估的賬務(wù)處理范例嗎

范瑩老師 解答

2020-04-29 21:11

學(xué)員您好??梢詤⒄杖缦掳咐?br/>
某公司新建廠房一棟,該棟廠房2010年9月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清,所以未能取得全額發(fā)票,暫估900萬(wàn)元入賬。2011年3月辦理竣工手續(xù),確認(rèn)成本為1 000萬(wàn)元。廠房預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,預(yù)計(jì)使用30年。

會(huì)計(jì)處理如下:公司在2010年9月應(yīng)確定其成本為900萬(wàn)元,10~12月按暫估價(jià)每月計(jì)提折舊2.4萬(wàn)元[900×(1-4%)÷30÷12]。2011年3月辦理竣工結(jié)算后應(yīng)將其成本調(diào)整為1 000萬(wàn)元,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,不需要調(diào)整原已計(jì)提折舊。因此,2011年1~3月月折舊額仍為2.4萬(wàn)元,但2011年4~12月月折舊額應(yīng)調(diào)整為2.673萬(wàn)元[(1 000-2.4×6)×(1-4%)÷(30×12-6)]。

步步高升 追問(wèn)

2020-04-29 21:19

好的,感謝

范瑩老師 解答

2020-04-30 05:23

不客氣,歡迎繼續(xù)提問(wèn),滿意請(qǐng)好評(píng)。

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學(xué)員您好。固定資產(chǎn)暫估入賬,往往是因?yàn)槠湟呀?jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)但是發(fā)票未到的情形,這種情況下,要等到發(fā)票后調(diào)整固定資產(chǎn)原值,不做紅沖。
2020-04-29 13:35:54
你好,可以這么做的。
2021-03-05 18:50:27
你好! 可以的。 固定資產(chǎn)已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)并且使用了,但是發(fā)票還沒(méi)來(lái),這種情況, 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票來(lái)了,紅字沖回,再 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
2021-11-29 17:48:47
你好,按規(guī)定多計(jì)提的折舊也要沖回。
2019-04-28 22:45:56
可以的,可以暫估入賬的
2018-11-17 10:17:50
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