
11月是這樣申報(bào)的,銷(xiāo)售額97087.38稅額是:2912.62。12月份申報(bào)的是:銷(xiāo)售額:-48543.67稅額-2912.62。所以就導(dǎo)致了利潤(rùn)表跟納稅申報(bào)表不平。老師,我11月份有一張票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在導(dǎo)致了利潤(rùn)表跟納稅申報(bào)表不平?,F(xiàn)在季報(bào)應(yīng)怎么報(bào)好呢 , 按實(shí)際的就是申報(bào)不了
答: 你開(kāi)紅字那個(gè)做賬沒(méi)沖回嗎?
現(xiàn)在我19年年底的利潤(rùn)表上的收入和納稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額就是相差這個(gè)發(fā)票的金額
答: 啥情況這個(gè),你這個(gè)是開(kāi)發(fā)票沒(méi)有賬上做收入?預(yù)收款?預(yù)收款是不做收入,這個(gè)沒(méi)有啥,差額就這樣,到時(shí)候要情況說(shuō)明,按你們實(shí)際寫(xiě)就可以這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月是這樣申報(bào)的,銷(xiāo)售額97087.38稅額是:2912.62。12月份申報(bào)的是:銷(xiāo)售額:-48543.67稅額-2912.62。所以就導(dǎo)致了利潤(rùn)表跟納稅申報(bào)表不平。老師,我11月份有一張票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在導(dǎo)致了利潤(rùn)表跟納稅申報(bào)表不平。,現(xiàn)在季報(bào)應(yīng)怎么報(bào)好呢
答: 你開(kāi)錯(cuò)了票 就按開(kāi)錯(cuò)的票先入賬 到時(shí)候沖紅的時(shí)候再?zèng)_回去 怎么會(huì)利潤(rùn)表不平
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入必須跟企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入,增值稅納稅申報(bào)表不含稅銷(xiāo)售額一致嗎?
老師,我在看之前會(huì)計(jì)報(bào)的,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),納稅申報(bào)表那個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的利潤(rùn)總額怎么算的呢
企業(yè)需要做銀行貸款報(bào)表,可是還需要提供納稅申報(bào)表,按納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額根本不行,怎么辦呀

