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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-29 10:27

這個的話,可以直接記入管理費用的。
想調(diào)整
借:固定資產(chǎn)     貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整    貸:應交稅費
借:以前年度損益調(diào)整     貸:盈余公積   利潤分配-未分配利潤

黑妹88888888 追問

2020-04-29 10:42

老師,那之前賬務是反向沖回嗎?
借:管理費用   3700
   貸:銀行存款  3700

許老師 解答

2020-04-29 10:43

不用的呀,我在以前年度損益調(diào)整的賬務處理里,已經(jīng)綜合反映了哦

黑妹88888888 追問

2020-04-29 10:44

我們的固定資產(chǎn)管理辦法是超過1000計入固定資產(chǎn)管理,調(diào)整后還需要交稅嗎?

許老師 解答

2020-04-29 10:45

這個的話,如果選擇固定資產(chǎn)500萬元以下的,一次性扣除(新的稅法政策)。是可以,不用交稅的哦

黑妹88888888 追問

2020-04-29 10:53

黑妹88888888 追問

2020-04-29 10:54

老師,不記稅費可以這樣更正嗎?

黑妹88888888 追問

2020-04-29 11:01

謝謝許老師

許老師 解答

2020-04-29 11:02

嗯嗯,這樣處理,是可以的哦。
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,對,把計提折舊涉及損益沖回
2020-03-15 12:22:05
你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-11 13:43:13
這個的話,可以直接記入管理費用的。 想調(diào)整 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤分配-未分配利潤
2020-04-29 10:27:12
你好,盤盈用以前年度損益調(diào)整,盤虧用待處理財產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶,但按會計準則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應作為前期差錯記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
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