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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-15 12:22

你好,對(duì),把計(jì)提折舊涉及損益沖回

風(fēng)禾 追問

2020-03-15 12:26

謝謝老師!
由于去年直接進(jìn)入了管理費(fèi)用,所以沒有計(jì)提折舊,
今年從1月份開始計(jì)提折舊可以嗎?
去年沒提的折舊還要補(bǔ)提嗎?
可不可以不補(bǔ)提???

小惑老師 解答

2020-03-15 12:53

那不用,你從8-12月份的管理費(fèi)用不用沖,把剩余沖回,今年繼續(xù)提折舊

風(fēng)禾 追問

2020-03-15 13:01

謝謝老師

小惑老師 解答

2020-03-15 17:29

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,對(duì),把計(jì)提折舊涉及損益沖回
2020-03-15 12:22:05
你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-11 13:43:13
這個(gè)的話,可以直接記入管理費(fèi)用的。 想調(diào)整 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-29 10:27:12
你好,盤盈用以前年度損益調(diào)整,盤虧用待處理財(cái)產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財(cái)產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶,但按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
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