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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-04-28 16:24

賬面“應(yīng)交稅費(fèi)”科目余額為借方,可能是以下兩種情況:
1、稅金多交了;
2、一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多于銷項(xiàng)稅,產(chǎn)生留抵。

紅蘋果 追問

2020-04-28 16:30

我要把他轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用怎么做

玲老師 解答

2020-04-28 16:37

你好 為啥轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用

紅蘋果 追問

2020-04-28 16:37

因?yàn)檫@是個印花稅,以前的會計(jì)記錯了

玲老師 解答

2020-04-28 16:44

可以  原來分錄 咋寫的  發(fā)來看一下

紅蘋果 追問

2020-04-28 16:45

借 應(yīng)繳稅費(fèi)  貸  銀行

玲老師 解答

2020-04-28 16:52

你好 印花稅要是計(jì)提 了交時這個分錄 是對的

玲老師 解答

2020-04-28 16:53

現(xiàn)在印花稅不記管理費(fèi)用是記稅金及附加的 改好幾年了

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你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
您好,您看下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末是借方還是貸方
2021-01-08 21:25:17
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了
2017-10-19 20:58:03
你好,可能是在借方余額的,那就是你多交了稅
2020-08-03 17:36:02
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