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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-28 11:34

有沒有管理費(fèi)用是做貸方了,不是結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆,你去查下,

醒醒 追問

2020-04-28 11:36

有一張管理費(fèi)用憑證做方向錯了 , 第二個月我紅沖做了一張正確的 ,但當(dāng)時做錯方向的金額是1770 但現(xiàn)在財務(wù)報表和管理費(fèi)用明細(xì)賬差2490

醒醒 追問

2020-04-28 11:38

我從頭到尾看了一下  就是這張1770的憑證   結(jié)轉(zhuǎn)損益后的第二個月我紅沖  又做了一張正確的

maize老師 解答

2020-04-28 11:45

你這個是需要做負(fù)數(shù),這個,不能做貸方,你去調(diào)下,之后再查,這個結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再去找下,一般只有這個情況,目前還沒有看到反饋別的,

醒醒 追問

2020-04-28 13:11

老師 我重新又查了一下 看原來還有稅控盤免征的480我也入管理費(fèi)用貸方了   那這么說是不是管理費(fèi)用不能昨貸方科目  只能做負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-28 13:16

是的,是的,是的,是的

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相關(guān)問題討論
有沒有管理費(fèi)用是做貸方了,不是結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆,你去查下,
2020-04-28 11:34:19
你好,看下科目余額表是哪個 你有紅沖管理費(fèi)用嗎
2020-01-12 17:55:36
你好同學(xué),那你核對一下,恩到底是哪個原因造成的?你看看有沒有相關(guān)的科目給做成貸方的?
2022-05-11 15:42:58
您好,如果在生成損益類科目憑證的同時直接與“本年利潤”科目進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),可能會導(dǎo)致利潤表中的數(shù)據(jù)與余額表不一致
2025-05-06 11:14:45
管理費(fèi)用下面的明細(xì)要填寫
2020-05-14 15:00:49
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