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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-24 08:41

老師,如果收到增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣的話,分錄怎么寫呢?

鄒老師 解答

2016-05-24 08:24

借;借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000/1.03*3%

鄒老師 解答

2016-05-24 08:44

借;管理費(fèi)用等科目    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

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借;借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000/1.03*3%
2016-05-24 08:24:45
你好!看看這里對你有幫助 http://wenda.so.com/q/1364393894067318
2016-08-17 11:45:16
你好,不含稅部分計入了收入
2017-09-21 16:10:46
當(dāng)時收到之后就應(yīng)該確認(rèn)的,現(xiàn)在確認(rèn)收入的話會影響的
2018-12-17 17:22:41
應(yīng)收賬款是款項結(jié)算的問題,不僅包括營業(yè)收入還包括增值稅的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-15 15:16:02
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