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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-28 08:06

要是加就是期初加期初這樣的哦

無情的萬寶路 追問

2020-04-28 08:27

老師現(xiàn)在期初加不進去了  一個公司己經做帳了  現(xiàn)在半路要把另一個單位的庫存  應收應付加進來
在原有的帳務上

樸老師 解答

2020-04-28 08:31

結賬,然后重新建賬,兩家合并

無情的萬寶路 追問

2020-04-28 08:43

老師再有沒有好的方法  簡單點的

樸老師 解答

2020-04-28 08:45

這個沒有的哦,要期初合并的

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相關問題討論
要是加就是期初加期初這樣的哦
2020-04-28 08:06:27
您好,當然完全合理合法,就是不做兩套賬,做外賬只能形式上合理合法,就按您說的,有發(fā)票的,就手工錄入庫存,開具入庫單,打印出來,財務聯(lián)給會計做賬處理,保管聯(lián)庫房單獨裝訂備查就行了。
2017-12-30 17:49:26
您好 您這樣寫分錄的話 那您庫存商品成本就是您收到的款項么?
2019-09-01 18:35:47
建議同學學習下會計課堂的真賬實操課程。
2017-02-18 14:53:09
你好!差額計入到未分配利潤就好了。
2018-06-16 13:41:22
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