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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-04-27 22:02

1借研發(fā)支出費(fèi)用化支出130
資本化支出200
貸銀行存款330

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:04

借研發(fā)支出資本化支出30
費(fèi)用化支出20
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額44.2
貸銀行存款94.2

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:05

借無形資產(chǎn)300
管理費(fèi)用160
貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出160
資本化支出300

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:05

2019年攤銷金額
300/10*6/12=15

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:06

2年底賬面價值300-15=285

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:06

285-185=100
借資產(chǎn)減值損失100
帶無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:08

3借銀行存款10.6
帶其他業(yè)務(wù)收入10
應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額0.6

暖暖老師 解答

2020-04-27 22:08

借其他業(yè)務(wù)成本6
貸累計攤銷6

端莊的白羊 追問

2020-04-28 12:04

管理費(fèi)用為什么是160,不應(yīng)該是150嗎

暖暖老師 解答

2020-04-28 12:26

我算錯了130+20
應(yīng)該是是160對的

端莊的白羊 追問

2020-04-28 13:30

謝謝老師的細(xì)心解答

暖暖老師 解答

2020-04-28 13:31

不客氣,麻煩給予五星好評

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1借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額6500 貸應(yīng)付賬款56500
2021-06-21 17:37:47
您好,1、借原材料500000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)80000,貸銀行存款580000 2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3200,貸銀行存款23200 借原材料20000,貸在途物資20000 3、暫估時,借原材料30000,貸應(yīng)付賬款-暫估30000 收到發(fā)票時,借原材料-30000,貸應(yīng)付賬款-暫估-30000 借原材料31000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4960,貸銀行存款35960
2020-07-06 17:27:31
你好 借:固定資產(chǎn)600000%2B10000%2B2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅78000 貸:銀行存款600000%2B10000%2B2000%2B78000 年折舊額=原值/10
2020-03-25 18:52:20
1借研發(fā)支出費(fèi)用化支出130 資本化支出200 貸銀行存款330
2020-04-27 22:02:36
1,借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 2,借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-10-11 10:12:50
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