
老師問一下,我暫估的發(fā)票估了100多萬,后來才發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票已經(jīng)收到賬也做進(jìn)去了!那我現(xiàn)在科目應(yīng)該怎么調(diào)整了?
答: 您好,那您現(xiàn)在就把這暫估的都紅沖了
請問 今天收到一張2017年12月的發(fā)票,可以正常做賬嗎,還是需要調(diào)整嗎
答: 你好,如果是費(fèi)用發(fā)票,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,把預(yù)收賬款科目調(diào)整到應(yīng)收賬款,如果只是反方向調(diào)整,會虛增發(fā)生額嗎?
答: 你好,如果調(diào)整方向正確是不會的
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)收賬款還是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),調(diào)整到哪個科目
同一法人下的兩家公司收到發(fā)票做賬時全看成一家公司的票,就做在一家公司賬上了,現(xiàn)在要把另一家公司的票拿出來,這種情況怎么調(diào)整?
上個月有一筆成本910已經(jīng)確認(rèn)了,但是這個月初收到發(fā)票2210是兩筆成本的發(fā)票,那上月的怎么調(diào)整,這月怎么做賬?
你好,我想問一下,去年的費(fèi)用十多萬今年收到發(fā)票,我想調(diào)整去年的賬務(wù),應(yīng)該怎么調(diào)整?


@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:15
文老師 解答
2020-04-27 21:19
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:21
文老師 解答
2020-04-27 21:26
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:32
@晴天^_^ 追問
2020-04-27 21:33
文老師 解答
2020-04-27 21:54
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 05:57
文老師 解答
2020-04-28 07:22
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 07:54
文老師 解答
2020-04-28 09:44
@晴天^_^ 追問
2020-04-28 13:15
文老師 解答
2020-04-28 13:18