
老師請問下,11月旅客車票,不應(yīng)該抵扣的,我給抵扣了,這個月是直接沖銷憑證重做,還是進項稅額轉(zhuǎn)出?后者的話是不是借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸進項稅額?
答: 借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出。
老師,我的進項稅額(只是進項稅額)多認(rèn)證了,現(xiàn)在要把進項稅額轉(zhuǎn)出來不抵扣的憑證,怎么寫
答: 具體是什么進項,費用類還是材料類?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#老師你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的抵扣聯(lián)是和正常抵扣的抵扣聯(lián)放在一起存檔還是和記帳聯(lián)一起裝訂在憑證里啊
答: 你好,這個可以和正常抵扣的抵扣聯(lián)放在一起存檔的呢


我秀故我在 追問
2020-04-26 10:01
文文老師 解答
2020-04-26 10:05