提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

你好,我想問下,應交稅費-應交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導致的,這個是怎么處理呢
答: 要找到差額的原因 是計提錯誤 還是繳納錯誤 然后再更正 多計提的就沖回然后發(fā)掉 少計提的補計提
個稅部分,這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應交稅費-應交個人所得稅就錯了呢
答: 你好,代扣個人所得稅是做應交稅費不是其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費-應交個人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
答: 找到原因沖掉,就是說當初這個應交稅費--應交個所提稅怎么多了1分的,就直接紅字


????花???? 追問
2020-04-25 17:44
紫藤老師 解答
2020-04-25 17:46