
老師,還沒收到發(fā)票的暫估的原材料已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本,暫估的原材料發(fā)票到了的話怎么做賬啊?
答: 你好!有差額嗎?沒有差額原分錄紅字沖回就可以
老師 上月暫估的原材料做了成本,這月到了部分的發(fā)票要怎么做賬呀?
答: 你好,先反分錄沖銷上月暫估分錄,再按發(fā)票重新入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛接手一個酒店的會計,購買的原材料完全沒有發(fā)票,那成本怎么做賬呢
答: 你好 后期也不會有的話 做原材料 匯算調(diào)整處理才行的


luckyld 追問
2020-04-25 13:47
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2020-04-25 14:07
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2020-04-25 14:10
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2020-04-25 14:36