
去年有個(gè)折舊憑證折錯(cuò)了,例如:借:折舊費(fèi)用5,貸:累計(jì)折舊5,今年沖銷,借:折舊費(fèi)用還是利潤分配-未分配利潤?-5,貸:累計(jì)折舊-5重新折舊的話,是借:折舊費(fèi)用還是利潤分配-未分配利潤4,貸:累計(jì)折舊4
答: 你是金額有誤嗎,調(diào)整金額的差額部分就可以了
去年忘提折扣 補(bǔ)提折舊 借:利潤分配-未分配利潤貸:累計(jì)折舊對嗎
答: 你好,補(bǔ)計(jì)提折舊應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計(jì)折舊 借;利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司去年購買的商品要退貨,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,供應(yīng)商要扣20%作為折舊費(fèi)然后紅沖部分發(fā)票,如果做未分配利潤的調(diào)整,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。結(jié)算清繳需要調(diào)整未分配利潤的那一部分金額。


jlljyayes 追問
2020-04-24 21:03
吳少琴老師 解答
2020-04-24 21:57