2月:進項100,銷項稅50 3月:銷項稅1000,進項稅100 求老師把2月、3月完整的進銷項稅額會計科目寫清楚,感謝。
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于2020-04-24 11:53 發(fā)布 ??1162次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-24 12:01
你好 1. 2月結轉 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅50 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 100 留抵的進項稅就在轉出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結轉: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 900 實際現(xiàn)在轉出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結轉 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 850 貸應交稅費-未交增值稅850 次月繳納: 借應交稅費-未交增值稅850 貸銀行存款850
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2020-04-24 12:01:06

您好,是的,請問還有什么可以幫您
2022-01-07 18:50:58

本年應交增值稅=銷項稅-(進項稅-出口退稅-進項稅額轉出數(shù) )
應交稅金-應交增值稅-進項稅 應交稅金-應交增值稅- 銷項稅額
2018-05-25 10:55:42

你好,你看一下財會(2016)22號文件,現(xiàn)行制度規(guī)定,并不要結轉進銷項稅額的三級科目余額
2018-08-08 11:53:20

你好!是這樣的,如果你做錯了,就紅字沖減,然后做正確的。實際上你只是改正,使得到期末的時候,數(shù)據(jù)是對的。并沒有多一筆進項。
2017-07-18 14:24:29
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