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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-24 12:01

你好 1. 2月結轉   借應交稅費-應交增值稅-銷項稅50   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50  貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 100   留抵的進項稅就在轉出未交增值稅借方放著留抵   2.   3月結轉: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅1000    貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 100   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 900    實際現(xiàn)在轉出未交增值稅借方2月有留抵50  現(xiàn)在貸方有900  那么你就需要交納850元增值稅  你做結轉   借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 850 貸應交稅費-未交增值稅850   次月繳納:  借應交稅費-未交增值稅850  貸銀行存款850

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2020-04-24 12:01:06
您好,是的,請問還有什么可以幫您
2022-01-07 18:50:58
本年應交增值稅=銷項稅-(進項稅-出口退稅-進項稅額轉出數(shù) ) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 應交稅金-應交增值稅- 銷項稅額
2018-05-25 10:55:42
你好,你看一下財會(2016)22號文件,現(xiàn)行制度規(guī)定,并不要結轉進銷項稅額的三級科目余額
2018-08-08 11:53:20
你好!是這樣的,如果你做錯了,就紅字沖減,然后做正確的。實際上你只是改正,使得到期末的時候,數(shù)據(jù)是對的。并沒有多一筆進項。
2017-07-18 14:24:29
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