
公司一般都是當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù),然后供應(yīng)商次月才開發(fā)票,那這個是怎么入賬,按入庫時間還是按發(fā)票時間,分錄怎么寫
答: 你好,同學(xué)。 你是 借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估 后面再收票時沖紅,然后再正常的處理
個人買的東西花了2萬,公司為了開發(fā)票,個人把2萬元轉(zhuǎn)到公司賬上,然后公司付給供應(yīng)商2萬,供應(yīng)商把發(fā)票開給公司,這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
答: 你好 你們實際是公司的業(yè)務(wù)嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
、我們公司買了材料,材料也已經(jīng)用了,款也已經(jīng)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了,但是還沒收到發(fā)票,收到發(fā)票時間可能要跨年了,怎么做賬比較好?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
每個月的進票時間與我的開出去的發(fā)票時間對不上,這樣我得一直暫估了?有些繞糊涂了,感覺上個月做的是對的,但這個月一看又感覺有些商品記掉了
老師收到一張支票,轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商了,而供應(yīng)商呢沒有開發(fā)票給我們的,這個材料呢我又不入賬,怎么做分錄???
說采購回來的物料是含稅的,但是到了后面,我們又不用供應(yīng)商開發(fā)票了,就在貨款里扣了稅點,那么扣回的稅點,該 怎么做分錄???

