
老師 單位上個月個稅計提多了 但是員工上個月和這個月都不用交個稅 這個月沒辦法從他個稅中扣除上個月多計提的 這個月怎么做賬能把上個月多計提的個稅做平呢?
答: 借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
應(yīng)發(fā)6800,扣除1000獎勵下月發(fā),扣除個稅100,實發(fā)5700,憑證計提和發(fā)放怎么做賬啊
答: 您好,借成本費用6800,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬6800貸銀行存款5700應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅100其他應(yīng)付款1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司有食堂,員工自費一部分,公司補貼一部分,自費的錢要交個稅嗎?在制作工資表的時候,應(yīng)發(fā)工資要把事假病假扣除嗎?做賬計提是以應(yīng)發(fā)工資為準是嗎?
答: 你好 是的 做工資表的話 你把事假病假扣除后在做應(yīng)發(fā)工資計提的 ; 然后申報工資個稅的按應(yīng)發(fā)工資來報 。你說的自費的錢 這個不繳納個稅 。 本來就是你自己承擔(dān)了。 你說的應(yīng)該是公司承擔(dān)那部分伙食費補助把


激動的冬日 追問
2020-04-24 10:36
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