
項目員工報銷辦公費 未付款 會計分錄是借:工程施工-合同成本-間接費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-員工
答: 你好!對的,就是這樣做了。
項目經(jīng)理報銷購買空調(diào)費用貨到已開發(fā)票會計分錄 借:工程施工-間接費用 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理對嗎?
答: 你好,這個空調(diào)是用于工程施工的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 2月預(yù)付的監(jiān)理工資,本來3月發(fā),2月份就給了,發(fā)時做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,當(dāng)月月末不做處理,3月份再沖銷其他應(yīng)收款嗎?3月份沖銷時借開發(fā)間接費用貸其他應(yīng)收款嗎?如果3月份工資沒有預(yù)付,到時候3月末是不是就要計提,借開發(fā)間接費用貸其他應(yīng)付款。在結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本開發(fā)間接費,4月份發(fā)放時,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
答: 你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的
個人全額繳納單位和個人社保部分,未計提這個人的社保,會計分錄應(yīng)該怎么寫?標(biāo)注顏色的是單位繳納部分社保,你看我都是放在其他應(yīng)付款里的,這樣可以的嗎?
去年我單位退休職工個人墊付交醫(yī)保費3萬,單據(jù)去年己入賬,職工墊付款項我入在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)要付還職工墊付款,用不用做預(yù)算會計分錄?
公司為建設(shè)施工行業(yè),出現(xiàn)未開票的稅金,如何做賬合適? 會計分錄是否可以借:其他應(yīng)付款 貸:結(jié)算稅金

