
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零?,F在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數據增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
3月所屬期抵扣勾選的一張發(fā)票沒有做賬,用來填在3月的增值稅申報表進項抵扣里抵扣申報了,這個發(fā)票可以做賬在4月賬里嗎?
老師,我們去年賬上比增值稅申報表里多了90幾萬,但今年1-3月份增值稅申報表里金額比賬上多了100多萬,有部分應該是開了去年的發(fā)票導致的,這還需要調整什么嗎
在填寫完增值稅申報表一保存的時候,出現提示:稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應納)稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。這個應該怎么弄???


聲鋒--明明 追問
2020-04-23 16:30
郭老師 解答
2020-04-23 16:33