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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-23 15:01

你好,這個是所得稅的納稅調(diào)整,會計上不用做分錄,在匯算時調(diào)增就以。

歐耶 追問

2020-04-23 15:03

不需要以前年度損益調(diào)整科目處理嗎

立紅老師 解答

2020-04-23 15:06

你好,不需要的,最后匯算調(diào)整后如果需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,再做以前年度損益調(diào)整。

歐耶 追問

2020-04-23 15:07

還牽扯2017年年報匯算清繳虧損40萬漏記,2018年和2019年已經(jīng)出現(xiàn)盈利繳納了企業(yè)所得稅款,稽查要求協(xié)作費201070沖減虧損,然后2019年年報匯算清繳再申請退稅或者抵稅。

歐耶 追問

2020-04-23 15:09

調(diào)了2017年年報匯算清繳報表,會計分錄如何處理

立紅老師 解答

2020-04-23 15:12

你好,您賬上不是體現(xiàn)了40萬的虧損么,如果體現(xiàn)了,只是報表漏了,不需要調(diào)賬的。在19匯算時按400000-201070后的差額作為補(bǔ)虧的數(shù)額申報補(bǔ)虧就可以的。

歐耶 追問

2020-04-23 15:12

會計分錄呢

立紅老師 解答

2020-04-23 15:14

你好,不需要做會計分錄,賬沒有錯,做了會計分錄就調(diào)賬了,等19年匯算完后,如果需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,再做所得稅的分錄。

歐耶 追問

2020-04-23 15:16

201070發(fā)票出現(xiàn)問題,不需要沖回賬務(wù)處理嘛

歐耶 追問

2020-04-23 15:18

實際上賬面上虧損40萬,調(diào)整201070元后應(yīng)該2017年虧損198930

歐耶 追問

2020-04-23 15:18

這個分錄怎么做呢

歐耶 追問

2020-04-23 15:19

借:以前年度損益調(diào)整  貸: 什么
 結(jié)轉(zhuǎn)的時候  借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整

立紅老師 解答

2020-04-23 15:21

你好,201070發(fā)票出現(xiàn)問題,不需要沖回賬務(wù)處理嘛——實際我們已經(jīng)付款了,不需要沖回
實際上賬面上虧損40萬,調(diào)整201070元后應(yīng)該2017年虧損198930——這個虧損不是在19年匯算時補(bǔ)么,不做分錄
補(bǔ)虧后需要交稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

歐耶 追問

2020-04-23 15:22

稽查要求先拿錯誤發(fā)票的201070元彌補(bǔ)2017年年報匯算清繳的40萬,這樣實際上17年虧損198930元,怎么做會計分錄

立紅老師 解答

2020-04-23 15:24

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

歐耶 追問

2020-04-23 15:24

不需要繳納企業(yè)所得稅稅款,因為是虧損呢,怎么貸應(yīng)交稅金

立紅老師 解答

2020-04-23 15:32

你好,是這個調(diào)整的業(yè)務(wù)不做分錄,補(bǔ)虧后需要交稅再估分錄的
實際上賬面上虧損40萬,調(diào)整201070元后應(yīng)該2017年虧損198930——這個虧損不是在19年匯算時補(bǔ)么,不做分錄
補(bǔ)虧后需要交稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

歐耶 追問

2020-04-23 15:37

不是在19年匯算清繳的時候補(bǔ),是去調(diào)整17年匯算清繳報表去修改

立紅老師 解答

2020-04-23 15:40

你好,如果是調(diào)整17年,還是這個分錄,因為這部分費用本身當(dāng)年不應(yīng)做費用入賬,如果沒有做費用,那么虧損額是不能這么多的,所以調(diào)增的部分是需要補(bǔ)稅的,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

歐耶 追問

2020-04-23 15:42

因為還是處于虧損的狀態(tài),不需要繳納稅款呢  只是虧損數(shù)額小了,怎么做呢?

歐耶 追問

2020-04-23 15:44

現(xiàn)在調(diào)整后    借:以前年度損益調(diào)整 201070貸: 什么分錄啊      
結(jié)轉(zhuǎn)的時候  借:利潤分配-未分配利潤201070 貸:以前年度損益調(diào)整201070

立紅老師 解答

2020-04-23 16:18

你好,貸方就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅的,因為這筆費用我們是不能在稅前抵扣的,是需要調(diào)增,所以是需要補(bǔ)稅的

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相關(guān)問題討論
你好,這個是所得稅的納稅調(diào)整,會計上不用做分錄,在匯算時調(diào)增就以。
2020-04-23 15:01:52
你好!應(yīng)該是管理費用—運費 貸:現(xiàn)金 這是不考慮進(jìn)項稅可以抵扣的情況下
2018-07-06 16:40:40
1.現(xiàn)金短缺的會計分錄: 借:待處理財產(chǎn)損益 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 2.查明原因后 借:其它應(yīng)收款——王明 1500 管理費用500 貸:待處理財產(chǎn)損益2000
2020-06-19 08:11:52
可以的。憑發(fā)票入賬。
2019-04-17 14:28:03
你好,是什么性質(zhì)的獎勵?與工資有關(guān)嗎
2018-04-13 15:38:44
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