
收到協(xié)作費發(fā)票201070元2017年的分錄為 借:管理費用-協(xié)作費201070 貸:庫存現(xiàn)金201070 2020年4月,稅務(wù)稽查要求調(diào)增201070元。跪求怎么處理,會計分錄怎么做?
答: 你好,這個是所得稅的納稅調(diào)整,會計上不用做分錄,在匯算時調(diào)增就以。
運費發(fā)票會計分錄 借:管理費用—服務(wù)費 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄對嗎?
答: 你好!應(yīng)該是管理費用—運費 貸:現(xiàn)金 這是不考慮進(jìn)項稅可以抵扣的情況下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我公司購入了一輛價值3000元的電動車,會計分錄這樣做:借:管理費用-交通工具-電動車 3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 可以嗎?
答: 可以的。憑發(fā)票入賬。
老板墊付了錢。如果出納有錢,直接把錢還給給老板,然后只要編輯一個會計分錄 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金就行了吧如果出納沒錢 才需要編制兩個會計分錄吧 是這個意思嗎
去年的購買金稅盤,當(dāng)時做的會計分錄是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。但是今年把購買金稅盤的那個費用抵扣了,現(xiàn)在調(diào)賬怎么做,哪位前輩知道,麻煩告知一下
老師好,一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金還是借:管理費用應(yīng)交稅費貸:庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在金稅盤的不是可以認(rèn)證嗎認(rèn)證的處理是借管理費用,應(yīng)該稅費 (進(jìn)) 庫存現(xiàn)金 那怎么結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么處理


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2020-04-23 15:03
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