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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 12:07

確認(rèn)收入了的,對(duì)應(yīng)的成本不用結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2020-04-23 12:07

對(duì)應(yīng)的成本不用調(diào)整的

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 12:12

發(fā)票今年4月份才到

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 12:14

去年12月份暫估材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年4月份才收到發(fā)票,一月到三月的賬務(wù)怎么處理,麻煩寫(xiě)分錄

辜老師 解答

2020-04-23 12:38

你暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么賬務(wù)處理的
你發(fā)票金額和暫估金額一樣嗎

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 12:49

借:工程施工-材料費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款:暫估   借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:暫估  貸:工程施工-材料費(fèi)

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 12:49

發(fā)票金額和暫估一樣,但是4月份才到

辜老師 解答

2020-04-23 13:42

金額一致的,你只要沖減暫估應(yīng)付款就可以

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 13:52

那就到4月份做沖減暫估應(yīng)付,一到三月份不用做處理嗎

辜老師 解答

2020-04-23 13:53

是的,1-3不用進(jìn)行處理的

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 14:40

老師我還想問(wèn)下我們公司是2019年7月注冊(cè)的.8月份建賬,那到年底資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)都是零嗎?利潤(rùn)表的年初數(shù)怎么填寫(xiě)?我是每月結(jié)轉(zhuǎn)的,比如8月份結(jié)轉(zhuǎn)了就以8月的期末做9月的期初再做憑證,結(jié)轉(zhuǎn)生成9月份的報(bào)表,依次類推,這樣到12月份生成的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)對(duì)不?還有資產(chǎn)負(fù)債表期初也會(huì)有數(shù)字,利潤(rùn)表期初也有數(shù)字?這樣對(duì)不?

辜老師 解答

2020-04-23 15:57

年初數(shù)都是0,利潤(rùn)表是按發(fā)生額填列的

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 16:09

那我的為什么年初有數(shù)字,是不是因?yàn)槲野焉弦辉碌钠谀┨畛上略碌钠诔趿耍?/p>

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 16:11

主要是我這樣做下來(lái)年末的期末數(shù)能不能做2020年1季度的年初數(shù)

辜老師 解答

2020-04-23 16:13

損益表是不會(huì)有余額的,每月發(fā)生額要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

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確認(rèn)收入了的,對(duì)應(yīng)的成本不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-23 12:07:14
你好 有差額嗎 沒(méi)有的不用結(jié)轉(zhuǎn)成本不用紅沖成本
2021-01-21 19:46:26
您好 什么原因要沖紅暫估材料
2020-08-19 09:23:21
你好,你給的分錄就是預(yù)估材料,然后領(lǐng)用計(jì)入成本的分錄 啊
2017-11-24 15:33:14
你好,按照暫估的價(jià)格進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-08 10:42:05
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