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痛而不言
于2016-05-21 17:44 發(fā)布 ??981次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-21 18:02
是增值稅他們就是一個小公司,確實虧損
鄒老師 解答
2016-05-21 17:46
你所指的申報是增值稅還是所得稅如果確實經過調整之后還是不用交稅,也是正常的但是長期這樣,會有稅務風險
沒有收入,你只能是0申報,或者申報3萬以下也是免稅的
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老師,他們沒有收入,但是有費用啊,怎么申報,是不是要把報表做成虧損然后進行申報,表示不交稅???
答: 你所指的申報是增值稅還是所得稅 如果確實經過調整之后還是不用交稅,也是正常的 但是長期這樣,會有稅務風險
所得稅申報表如果沒有收入,還虧損,是零報,還是報虧損???
答: 你好,申報虧損就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收入是虧損的,申報稅的時候國稅應該申報什么稅呀?還有怎么填寫虧損的數
答: 你好!你是說收入是負數?
我是建筑業(yè)一般納稅人,在外地預交所得稅,年末虧損,報表要報虧損還是盈利,利潤表中是虧損,但顯示有所得稅費用,這樣申報可以嗎
討論
單位在什么情況要交稅?虧損但是有收入也要交稅?
二季度申報收入產生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
公司虧損,那么招待費應該不用交稅吧,收入是0
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么交,收入減費用有利潤就交,收入減費用虧損就不交是嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624674 個
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鄒老師 解答
2016-05-21 17:46
鄒老師 解答
2016-05-21 18:02