
老師你好,公司在2年前購入一批產(chǎn)品100萬,這批產(chǎn)品100萬進(jìn)項稅全部在去年就被財務(wù)全部抵扣掉了,現(xiàn)在公司要處理這一批產(chǎn)品,現(xiàn)在這個增值稅怎么才可能少繳納?可以低于50%價格嗎?比如50萬處理,
答: 這個按照市場價交,太低稅局有風(fēng)險提示
我朋友他們公司 在前年購入了一批產(chǎn)品,他們當(dāng)時購入100+萬 然后他們公司財務(wù)在去年就把這批貨的所有進(jìn)項稅都抵扣完了,他們現(xiàn)在要處理這批貨,他問我如何才能減少增值稅,這種情況請問老師有什么辦法?低價銷售?
答: 你好,同學(xué)。 你這之前就已經(jīng)抵扣進(jìn)項,你現(xiàn)在銷售出去,銷項是沒辦法避免的。 只是交多和交少的問題,如果銷售價格低,自然 銷項交得少。 可以再考慮購進(jìn)的其他進(jìn)項抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的數(shù)字是哪得來的?是當(dāng)月增值稅票上計入待抵扣的嗎?財務(wù)軟件可直接生成的嗎?
答: 這個是要手動結(jié)轉(zhuǎn)的,你待抵扣的,本期認(rèn)證抵扣多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少

