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送心意

咪老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 22:23

其他應(yīng)付款的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)以及公積金,屬于負(fù)債,科目余額一般在貸方,你做的怎么在借方呢,應(yīng)換成其他應(yīng)收款。

大鏡框 追問

2020-04-22 22:24

我們是本月交上個(gè)月的社保公積金

咪老師 解答

2020-04-22 22:46

可做在其他應(yīng)收款的借方做負(fù)數(shù)。這樣不會(huì)出現(xiàn)負(fù)債出現(xiàn)借方金額。

大鏡框 追問

2020-04-22 22:47

這是19年12月份的,現(xiàn)在無法結(jié)賬,怎么調(diào)整才能結(jié)賬?

咪老師 解答

2020-04-23 09:58

做紅字沖銷,在做一筆新的分錄就行了。

大鏡框 追問

2020-04-23 11:03

從九月份開始就錯(cuò)了,昨天剛發(fā)現(xiàn),怎么處理?

咪老師 解答

2020-04-23 11:16

一筆沖銷,摘要寫清楚。調(diào)賬一般需要財(cái)務(wù)經(jīng)理的審批。

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借方25萬多?這樣的話,等于是其他應(yīng)收款了。四個(gè)人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營(yíng)業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費(fèi)用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好!這個(gè)說實(shí)話,沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點(diǎn)
2018-07-09 11:14:27
你好,是不是繳納了沒有計(jì)提 借;其他應(yīng)付款――殘保金 貸;銀行存款
2017-07-21 21:36:28
同學(xué),你好 恩恩,是的
2022-04-13 13:38:25
需要看你這個(gè)啥情況,
2019-12-03 16:26:18
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