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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-22 11:43

你好,借銀行存款100,貸其他應(yīng)付款100,借其他應(yīng)付款100,貸銀行存款100*(1-5.36%),其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

祺祺 追問

2020-04-22 12:47

我們開票時(shí):借:銀行存款 100貸:其他應(yīng)付款 97.09  應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 2.91
退回時(shí):借: 其他應(yīng)付款  100 貸:銀行存款 94.64  其他業(yè)務(wù)收入 5.36  其他應(yīng)付款 差額2.91放哪?

莊老師 解答

2020-04-22 13:03

退回時(shí):借: 其他應(yīng)付款 97.09,貸:銀行存款 94.64 ,其他業(yè)務(wù)收入2.49/(1+3%),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2.49*3%/(1+3%)

祺祺 追問

2020-04-22 13:37

其他業(yè)務(wù)收入不是100*5.36%嗎?2.49是倒擠的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)前面做了一道這里不重復(fù)了嗎?

莊老師 解答

2020-04-22 15:09

應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)是針對(duì)其他業(yè)務(wù)收入,要不然前面的分錄,借:銀行存款 100貸:其他應(yīng)付款 94.64 ,其他業(yè)務(wù)收入2.45,應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 2.91

祺祺 追問

2020-04-22 20:45

如果說(shuō)我們找人開了100萬(wàn)材料票,對(duì)方扣5.36稅費(fèi),我們?cè)撊绾翁幚恚?/p>

莊老師 解答

2020-04-22 20:58

你好,對(duì)方扣5.36稅費(fèi),包括增值稅3%,附加稅12%減半,企業(yè)所得稅1.5%,合計(jì)=3+3*0.06+1.5=4.68,

祺祺 追問

2020-04-22 21:03

賬務(wù)處理呢?

莊老師 解答

2020-04-22 21:08

你好,對(duì)方開票給你們,借原材料100,營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi)5.36,貸銀行存款105.36,

祺祺 追問

2020-04-22 21:11

其他業(yè)務(wù)支出可以嗎?

莊老師 解答

2020-04-22 21:12

你好,也可以的,記在其他業(yè)務(wù)支出可以

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你好,借銀行存款100,貸其他應(yīng)付款100,借其他應(yīng)付款100,貸銀行存款100*(1-5.36%),其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-04-22 11:43:18
是的,內(nèi)賬你這個(gè)只有稅點(diǎn)這個(gè)做賬,借管理費(fèi)用稅點(diǎn),貸銀行
2020-04-24 11:03:30
你好!通過應(yīng)收款或其他應(yīng)付款就可以。
2020-06-03 15:21:24
同學(xué)你好,需要記的。
2019-10-22 11:10:04
你好,同學(xué)。 你是現(xiàn)在做財(cái)產(chǎn)清查,把這些實(shí)際有的數(shù)據(jù)確定好,然后用期初錄入就是了
2020-04-14 15:02:25
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