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VE。
于2020-04-22 11:24 發(fā)布 ??862次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-04-22 11:26
你好,同學。借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 法人
VE。 追問
2020-04-22 11:58
沒理解。出納說,這筆算法人出資內(nèi)扣除,后續(xù)法人不會支付回來。
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 12:16
直接用這分錄處理,你這 是之前給了法人款項計其他應收,現(xiàn)在用工資抵減
2020-04-22 12:27
但是工資每個月都有發(fā)給法人哦,法人也沒有用工資遞減哦,
2020-04-22 12:28
是的,你在這個時點,法人他不特殊,注是正常的工資處理
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有一筆費用,公司公賬支付了,(借管理費用,貸銀行存款),但是實際這筆費用應該由法人個人承擔,出納的日記賬寫著從法人出資內(nèi)扣除。這個分錄我要怎么做?
答: 你好,同學。 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 法人
銀行存款日記賬和對賬單的數(shù)目不一致,然后管理費用怎么填?銀行存款日記賬和對賬單,的數(shù)目有些是反過來,有些是不一樣
答: 您好,是有些費用不一樣還是啥
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)金日記賬跟銀行存款都沒錢,那費用管理費用我對應科目應該寫什么
答: 其他應付款。
銀行存款日記賬的對方科目出現(xiàn)兩個科目,需不需要把兩個科目都登記上去?例如制造費用3000,管理費用2500
討論
老師,公司自己有一筆花卉協(xié)會的年費,做銀行日記賬的的時候應該入什么費用?管理費用可以嗎?
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調(diào)整分錄
銀行存款日記賬中支付水電費時,銀行存款對應的借方科目有生產(chǎn)成本,制造費用管理費用中的水電費和應交稅費,請問是直接記在銀行存款日記賬里面么?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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VE。 追問
2020-04-22 11:58
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 12:16
VE。 追問
2020-04-22 12:27
陳詩晗老師 解答
2020-04-22 12:28