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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-22 09:25

借管理費用貸應付賬款。

追問

2020-04-22 09:26

管理費用下設一個預提費用的二級科目嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 09:29

你好,可以的。

追問

2020-04-22 09:36

這是費用票,要用應付賬款還是其他應付款?也要下設二級科目預提費用嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 09:39

直接寫客戶的名字就行,二級科目應付,或者是其他應付都行。

追問

2020-04-22 09:45

好的。謝謝

追問

2020-04-22 09:49

發(fā)票回來時沖回的時候怎么做分錄?比如現(xiàn)在預提費用5000,發(fā)票回來2000辦公費,3000招待費,怎么做分錄?

郭老師 解答

2020-04-22 09:54

上面的分錄不變,金額是負數(shù),然后做發(fā)票的。

追問

2020-04-22 10:03

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-04-22 10:07

不用客氣的。

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相關問題討論
你好,跨年的費用發(fā)票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-15 20:54:18
你上個月是怎么賬務處理的
2021-11-11 11:14:13
借管理費用貸應付賬款。
2020-04-22 09:25:28
你好,借 費費用類 貸 應付賬款/其他應付款
2020-01-14 16:28:54
你好 這個沒有實際發(fā)生的建議是不入賬的 如果你要入賬也需要看你實際發(fā)票的發(fā)票內容來做
2019-07-03 11:35:07
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