国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-13 20:32

你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:34

還要轉(zhuǎn)未分配利潤嗎,

鄒老師 解答

2020-01-13 20:35

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,完整分錄是
借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:37

好的,老師,我說怎么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初不等于累計(jì)利潤表呢?

鄒老師 解答

2020-01-13 20:39

你好,需要考慮你這個(gè)分錄計(jì)入的利潤分配——未分配利潤金額對 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額影響才是的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—以前年度損益調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

晃悠悠 追問

2020-01-13 20:41

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-01-13 20:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,跨年的費(fèi)用發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-15 20:54:18
你上個(gè)月是怎么賬務(wù)處理的
2021-11-11 11:14:13
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2020-04-22 09:25:28
你好,借 費(fèi)費(fèi)用類 貸 應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
2020-01-14 16:28:54
你好 這個(gè)沒有實(shí)際發(fā)生的建議是不入賬的 如果你要入賬也需要看你實(shí)際發(fā)票的發(fā)票內(nèi)容來做
2019-07-03 11:35:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...