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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 11:04

借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。

郭老師 解答

2020-04-21 11:04

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

A0小茹 追問

2020-04-21 11:08

他這個不用結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?老師

郭老師 解答

2020-04-21 11:09

月末你們自己結轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2020-04-21 11:09

月末或者年末都可以。

A0小茹 追問

2020-04-21 11:12

老師結轉(zhuǎn)是不是借:應交銷項,貸進項  減免稅款

郭老師 解答

2020-04-21 11:14

差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2020-06-06 18:54:51
借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。
2020-04-21 11:04:02
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-06-04 11:00:17
你好,可以的
2016-07-14 14:49:14
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-06-15 15:06:14
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