老師,您好!請教一下,我單位2018年財政直接支付一筆30%預(yù)付款60000元,道理上分錄應(yīng)為借:預(yù)付賬款60000貸:銀行存款,但因當(dāng)時已開票60000元,并且為與決算相符,做分錄借:事業(yè)支出一財政補助支出_其他資本性支出60000貸:銀行存款60000。2020年財政直接支付剩余的140000元,這樣做分錄對嗎?財務(wù)會計借:固定資產(chǎn)200000貸:財政撥款收入140000累計盈余60000,預(yù)算會計借:事業(yè)支出一財政撥款支出一其他資本性支出140000貸:財政撥款預(yù)算收入140000
麗娜
于2020-04-20 21:38 發(fā)布 ??1526次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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你好 洗滌做賬 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 然后再用銀行存款購買固定資產(chǎn)
2019-01-06 10:20:38

你好,你的處理是可以的,沒有問題。
2020-04-21 08:29:57

你好 洗滌 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 保潔 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2019-01-06 10:31:56

你好,沒有完工的需要計入在建工程,款項付完了才能計入固定資產(chǎn)
2017-07-23 14:44:20

借:預(yù)付賬款 10000
貸:銀行存款 10000
借:固定資產(chǎn) 20000
貸:應(yīng)付賬款 20000
等支付最后10000的時候,再
借:預(yù)付賬款 10000
貸:銀行存款 10000
此時再做一筆分錄
借:應(yīng)付賬款 20000
貸:預(yù)付賬款 20000
2019-02-12 12:49:52
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