老師好,外地工程預(yù)繳的印花稅,現(xiàn)在報(bào)稅了,怎么在預(yù)繳金額中體現(xiàn)不出來(lái)?。矿w現(xiàn)不出來(lái)該怎么辦???謝謝
劉軍…
于2020-04-20 19:37 發(fā)布 ??953次瀏覽
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牛老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-20 20:06
你好,不需要體現(xiàn),你在申報(bào)印花稅的時(shí)候,不重復(fù)繳納就可以了。也就是說(shuō)在外地交過(guò)的,回來(lái)就不用在公司申報(bào)繳納了
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你好,不需要體現(xiàn),你在申報(bào)印花稅的時(shí)候,不重復(fù)繳納就可以了。也就是說(shuō)在外地交過(guò)的,回來(lái)就不用在公司申報(bào)繳納了
2020-04-20 20:06:30

你好,外地預(yù)交的印花稅無(wú)法體現(xiàn)。
2020-04-20 19:31:06

應(yīng)該填寫《附列資料(四)》和主表?!陡搅匈Y料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租異地不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會(huì)體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。
2019-07-13 06:16:02

你好,沒關(guān)系的,你再次需要繳納的附加數(shù)的計(jì)稅基礎(chǔ)是你的應(yīng)納稅額減去預(yù)交稅款的差額,也就是預(yù)交稅款部分對(duì)應(yīng)的附加稅不存在重復(fù)繳納的問(wèn)題,再次繳納附加稅按照你公司抵扣過(guò)預(yù)交稅款后的實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算就可以了。
2019-01-13 13:37:05

同學(xué)你好
自己填寫的話
比對(duì)可以通過(guò)就直接申報(bào)
2020-07-08 08:57:48
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劉軍… 追問(wèn)
2020-04-20 20:14
牛老師 解答
2020-04-20 20:21