老師,我們是建筑業(yè),想請問一下: 1、建筑業(yè)材料成本暫估入賬賬務(wù)處理是怎么樣呢? 借:工程施工-合同成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本 這樣做對嗎? 2、暫估成本入賬的時候不區(qū)分人工與材料可以嗎? 3、建筑業(yè)暫估成本可以按開票額一定比例暫估嗎?可以的話比例是多少呢?因?yàn)?月底已經(jīng)開票了但是沒有成本票回來,具體會有多少成本票也不知道。
盧小妞
于2020-04-20 18:53 發(fā)布 ??4037次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-04-20 18:56
1.可以
2.可以區(qū)分的
3.這個比例看你們的利潤就可以
你們應(yīng)該提前都有預(yù)算的
根據(jù)你的預(yù)算就可以
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1.可以
2.可以區(qū)分的
3.這個比例看你們的利潤就可以
你們應(yīng)該提前都有預(yù)算的
根據(jù)你的預(yù)算就可以
2020-04-20 18:56:28

你好,沒收入不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-07-10 13:48:34

這個肯定是這個貨采購發(fā)票沒有到,貨已入庫并銷售了,因此需要暫估商品入庫,并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
2017-11-30 10:45:26

您好!一般人工,設(shè)備折舊,水電費(fèi)計(jì)入成本。
借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)/折舊/水電費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 累計(jì)折舊,應(yīng)付賬款。
2017-04-13 10:16:13

您好!有。你要么就只結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。要么就要全部確認(rèn)收入。收入和成本要配比
2018-10-24 11:06:26
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