- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-04-20 15:11
是要并入到工資里面核算。
借:管理費用等--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資--獎金
借:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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是要并入到工資里面核算。
借:管理費用等--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資--獎金
借:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-04-20 15:11:42

您好,是不可以的。
2020-01-02 23:09:29

你好? ? ?
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時
借管理費用貸銀行存款等??
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:銀行存款
2021-05-17 11:43:46

你好!
不用做賬的。
2020-04-19 21:01:24

?????我們是一家化工企業(yè),目前處于基建期。為了盡快投產(chǎn),趕工期,我公司想通過獎勵的方式激勵乙方施工單位,例如:原定工期是在9月30日完成,現(xiàn)在提前到8月30日完成了,我公司會對乙方施工單位進行獎勵。?????但是目前對于此項獎勵如何進行賬務(wù)處理,我們還不太了解,關(guān)于此種業(yè)務(wù)是否有相關(guān)政策??>
2017-05-26 17:57:11
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????????木 木???????? 追問
2020-04-20 15:12
龍楓老師 解答
2020-04-20 15:22
????????木 木???????? 追問
2020-04-20 15:25
龍楓老師 解答
2020-04-20 15:32