
接上一問題:貸:應交稅費~待認證發(fā)票~取得發(fā)票未認證發(fā)票沖紅退回,那我是不是借:應付賬款117貸:費用100貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出17我的意思是,這種已經認證抵扣的稅金,發(fā)票沖紅后,我該入進項稅額轉出還是直接做負數(shù)的應交稅費~應交增值稅~進項稅
答: 你好,沖紅做進項負數(shù)就是了 進項計入借方負數(shù),或貸方發(fā)生正數(shù)
貸:應交稅費~待認證發(fā)票~取得發(fā)票未認證發(fā)票沖紅退回,那我是不是借:應付賬款117貸:費用100貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出17我的意思是,這種已經認證抵扣的稅金,發(fā)票沖紅后,我該入進項稅額轉出還是直接做負數(shù)的應交稅費~應交增值稅~進項稅
答: 你好,沖紅做進項負數(shù)就是了 進項計入借方負數(shù),或貸方發(fā)生正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,上月有張發(fā)票未認證,但是做了應交稅費 待認證進項稅額。本月對方開了紅沖發(fā)票,我們還沒拿到這張票,會計已經把這張紅沖發(fā)票又認證了?,F(xiàn)在該怎么處理?
答: 你好,把藍字發(fā)票認證理解紅字就可以。做進項稅轉出。


琛余 追問
2020-04-20 14:41
QQ老師 解答
2020-04-20 14:46