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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-20 13:46

你好,如果是購進材料取得進項專用發(fā)票,是這樣做分錄的
你是指計提什么怎么做?

 追問

2020-04-20 13:47

結(jié)轉(zhuǎn),這個需要計提嗎
是不是增值稅銷項需要計提
這個計提要怎么做。

鄒老師 解答

2020-04-20 13:48

你好,月末需要根據(jù)進項稅額,銷項稅額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
假如銷項稅額大于進項稅額
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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借:原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2022-04-27 10:48:59
您好!借:原材料 買價 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
都可以的 進項轉(zhuǎn)出吧
2019-12-04 16:31:19
是的。就這樣就可以了。
2018-11-20 15:46:33
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