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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 12:42

你好
計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬—社保 ,     貸;銀行存款等科目

月亮上的蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-20 12:43

老師  這個(gè)社保的管理費(fèi)用  匯算清繳的時(shí)候可以扣除嗎?

鄒老師 解答

2020-04-20 12:44

你好,這個(gè)是可以在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候據(jù)實(shí)扣除的

月亮上的蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-20 12:47

好的  !老師 那這點(diǎn)的職工薪酬 (全額社保)。。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 是怎樣填寫數(shù)據(jù)  ?

鄒老師 解答

2020-04-20 12:48

你好,需要把單位給個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分加到個(gè)人工資一起申報(bào)個(gè)人所得稅的

月亮上的蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-20 13:05

好的!老師 發(fā)現(xiàn)19年處理固定資產(chǎn)時(shí)候 科目用錯(cuò)了 發(fā)現(xiàn) 其中一個(gè)賬務(wù)處理正確分錄是借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷費(fèi)稅。。 記為了 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷費(fèi)稅了,這個(gè)在2020年3月賬務(wù)中該怎樣處理?目前企業(yè)所得稅未匯算清繳!

鄒老師 解答

2020-04-20 13:06

你好,現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入,貸;固定資產(chǎn)清理

月亮上的蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-20 13:10

好的 老師匯算清繳的數(shù)據(jù)那是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2020-04-20 13:15

你好,你是指匯算清繳的什么數(shù)據(jù)是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫

月亮上的蝴蝶 追問(wèn)

2020-04-20 13:22

就是這點(diǎn)的營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師 解答

2020-04-20 13:24

你好,是按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填報(bào)的

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您好,全都計(jì)提到管理費(fèi)用就可以了
2024-01-16 20:56:08
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-20 12:42:23
你好 個(gè)人部分,列入營(yíng)業(yè)外支出科目
2020-04-20 12:24:27
你好!這兩種,內(nèi)賬上都可以按實(shí)際來(lái),外賬在賬上都要按各自負(fù)擔(dān)各自部分來(lái)做賬。
2020-06-06 16:06:31
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
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