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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-20 11:04

借;以前年度損益調(diào)整,貸;其他應付款等科目

可兒 追問

2020-04-20 11:08

計提:借;以前年度損益調(diào)整,貸;其他應付款
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn):借:未分配利潤,貸:以前年度損益(還需要做這一步分錄吧)

曉宇老師 解答

2020-04-20 11:11

是的,等到月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

可兒 追問

2020-04-20 11:12

如果調(diào)整19年有三筆分錄,可以累計統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧

曉宇老師 解答

2020-04-20 11:13

可以統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的,同學。

可兒 追問

2020-04-20 11:26

好的謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-04-20 11:26

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相關(guān)問題討論
那你現(xiàn)在做也只能做以前年度損益調(diào)整,沒啥用了
2019-02-23 15:42:26
您好!借預付賬款 貸銀行存款。 然后每個月攤銷
2017-11-30 16:58:10
你好 不用 直接做費用 借管理費用-租賃費貸銀行存款 就行了
2019-11-23 15:16:49
你好,可以按剩余的減少后面的攤銷金額。
2020-04-15 13:19:09
您好!借管理費用-房租等 貸應付賬款等。
2017-01-03 15:36:05
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