老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答
你好老師,最近公司收了幾筆個(gè)人貨款,不需要開票收 問
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答
老師請教一下,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以不分銷售收入和 問
可以不分銷售收入和建筑服務(wù)收入來記賬 答
老師,想問下你,我們做的是綠豆沙這些飲料,我們之前 問
可以開的,沒問題的哈 答
A公司在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí),需要轉(zhuǎn)出一筆對B公司(A公 問
你好,B公司收到投資款,購買固定資產(chǎn),正常入固定資產(chǎn)即可 答

17年有一張憑證也是調(diào)整之前多記的一張憑證,本應(yīng)該是借:銀行存款貸:應(yīng)付賬款但是記反了,怎么糾正?
答: 錯(cuò)的分錄原分錄紅沖就可以了哦
老師 麻煩問下上月預(yù)付半年房租 當(dāng)時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這個(gè)月收到的是專票 我怎么調(diào)整憑證
答: 你好,將稅額部分從預(yù)付賬款中調(diào)出來 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,預(yù)付賬款 然后按月將余下的預(yù)付賬款攤銷入管理費(fèi)用 每月攤銷時(shí) 借,管理費(fèi)用等 貸,預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
后期對銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付往來賬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?比如,調(diào)整銀行存款余額,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,但是沒有原始憑證,這樣做可以嗎?
答: 就是需要核對前期的銀行存款的差異原因,找到差異原因后再進(jìn)行調(diào)賬,根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行調(diào)賬處理。
后期對銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付往來賬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?比如,調(diào)整銀行存款余額,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,但是沒有原始憑證,這樣做可以嗎?
你好,去年的憑證,錯(cuò)把借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款~A錄成借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款~B怎么調(diào)整啊
下列各項(xiàng)中,不能作為登記銀行存款日記賬憑證的是A庫存現(xiàn)金付款憑證B庫存現(xiàn)金收款憑證C銀行存款收款憑證D銀行存款付款憑證

