- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-20 10:38
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
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如果退回時是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56

您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費(fèi)用 借 銷售費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55

你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸
以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10

你好!計提工資的時候,借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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