
這個月應付帳款是200元,減退回不良品給供應商50元,實際應付金額是150元,怎么做分錄??實際帳面金額比應付帳款金額少,怎么調整過來
答: 退回不良品 需要開紅字發(fā)票才可以,你這個做借庫存商品 -50 貸應付賬款 -50
老師,供應商因3-4月稅率調整補稅差給我司,分錄一般如何寫?
答: 借:銀行存款 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司年前有一供應商的貨款是2000元,當時的會計沒把這筆賬掛賬,可是現(xiàn)在供應商追收這筆款;經(jīng)核實,這筆賬確定沒付給對方,現(xiàn)在我公司用銀行付款了??墒俏腋脑趺醋鲞@筆分錄呢?我們這個月已經(jīng)盤點了,數(shù)據(jù)也調整完了,我不改盤點數(shù)據(jù)可以怎么做分錄?
答: 您好,這個屬于以前年度會計差錯,可以入賬以前年度損益調整科目。


棒棒糖 追問
2020-04-18 16:30
maize老師 解答
2020-04-18 16:36
棒棒糖 追問
2020-04-18 16:37
棒棒糖 追問
2020-04-18 16:38
maize老師 解答
2020-04-18 16:40