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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-18 11:13

你好,需要去查明庫存負數(shù)的原因,才知道該如何做調整分錄的

actors* 追問

2020-04-18 11:14

我們好多銷售的東西,人家都不給我們開進項票導致的

actors* 追問

2020-04-18 11:14

怎么調啊

actors* 追問

2020-04-18 11:18

因為前期老板從賬戶要他個人打了好多錢

actors* 追問

2020-04-18 11:19

怎么調

actors* 追問

2020-04-18 11:24

????

鄒老師 解答

2020-04-18 11:32

你好,不給開進項票導致的庫存負數(shù),那就需要做無票購進分錄處理才是的
借;庫存商品,貸;其他應付款——老板

actors* 追問

2020-04-18 11:33

后期會給票,只是好幾個月給一次票

actors* 追問

2020-04-18 11:34

后期會給票。只是間隔久點,

actors* 追問

2020-04-18 11:35

可以做成暫估入庫借庫存商品
貸:應付暫估,借應付賬款貸其他應收賬款-老板么

actors* 追問

2020-04-18 11:36

因為他拿了幾十萬都是采購用,掛的往來

鄒老師 解答

2020-04-18 11:37

你好,今后會取得發(fā)票,就可以先根據(jù)購進情況做暫估入庫處理

actors* 追問

2020-04-18 11:38

那我的那個分錄可以是吧

鄒老師 解答

2020-04-18 11:39

你好
暫估分錄是,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
你這個分錄(借;應付賬款,貸;其他應收賬款-老板么)是針對什么業(yè)務做的賬務處理

actors* 追問

2020-04-18 11:41

就是老板拿公司錢去采購貨,后期人家才給發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-18 11:41

你好,那完整的分錄應當是
暫估分錄,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
同時,借;預付賬款,貸;其他應付款——老板

actors* 追問

2020-04-18 11:42

老板先從公司拿錢借:其他應收賬款
貸銀行存款,后面貨到了沒票,暫估入庫借:庫存商品貸:應付暫估借:應付貸:其他應收

actors* 追問

2020-04-18 11:43

我聽老會計說,要用應付就一直用應付,不要一會應付。一會預付,亂的很

actors* 追問

2020-04-18 11:45

老板先從公司借錢去采購。所以后面貸其他應收,而不是其他應付吧,得把他借錢采購沖掉吧

鄒老師 解答

2020-04-18 11:47

你好,老板先從公司拿錢,后面貨到了沒票就是這樣做分錄
老板先從公司拿錢, 借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
暫估分錄,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
取得發(fā)票紅沖暫估入庫分錄,借;應付賬款——暫估,貸;庫存商品
然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄,借;庫存商品,貸;其他應收款

actors* 追問

2020-04-18 11:49

謝謝

鄒老師 解答

2020-04-18 11:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 把欠款還給老板??
2022-03-09 18:03:00
你好 具體是什么業(yè)務呢?
2021-03-09 16:53:40
你好,可以,但是這樣一樣要確認收入與交稅的。
2017-07-07 11:25:42
借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
2017-04-28 13:58:40
您好,對的,這個是沒錯的,對
2024-07-13 21:08:18
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