你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問(wèn)
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問(wèn)老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問(wèn)
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問(wèn)
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開(kāi)通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問(wèn)
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳了20萬(wàn)。但 問(wèn)
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

老師你好,19年12月份,我們有一筆利息費(fèi)用,本來(lái)應(yīng)該是做分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,但是當(dāng)時(shí)不小心錯(cuò)記到應(yīng)付利息里面去了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)今年要怎么調(diào)回來(lái)呢?我本來(lái)調(diào)到以前年度損益了,但是這樣子報(bào)表出來(lái)就不平了
答: 你好,同學(xué)。 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)付利息 你金額不大,直接用這個(gè)科目更改。不會(huì)不平的
老師,以前年度損益調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息費(fèi)用,分錄,做借:以前年度損益調(diào)整1120貸:銀行存款1120可以嗎
答: 可以的,還需要再做一筆 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
按照老師的答案,那么我在5月份的賬務(wù)中做:借:銀行存款 (紅字)2744 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)2744先將這張憑證沖紅,然后再做,借:銀行存款 2744 貸:以前年度損益調(diào)整 2744這樣做對(duì)嗎?
答: 你好 都需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的 因?yàn)槟氵@個(gè)利息收入是18年的帳了


So登登 追問(wèn)
2020-04-18 10:24
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-18 10:28