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愛笑的流沙
于2016-05-19 13:43 發(fā)布 ??2196次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-19 13:59
看是小規(guī)模還是一般納稅人了
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酒店應交增值稅怎么計算根據(jù)收入還是開票金額?
答: 看是小規(guī)模還是一般納稅人了
沒開票的收入我確認收入,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計嗎,增值稅已交的金額填上,再填上免稅的金額嗎
答: 您好,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計,增值稅直接填寫到免稅的金額欄即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅普通發(fā)票,確認收入也是金額部分嗎?稅額為應交增值稅?
答: 你好,是的 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
建筑業(yè)小規(guī)模的,收入開票開出去,貸:主營收入,應交增值稅-銷項稅額嗎?還是應交稅金-增值稅-未交稅費
討論
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入借:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(減免稅款)是補貼收入還是營業(yè)外收入??
1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,應交稅金-應交增值稅-進項稅額,應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應交稅金-未交增值稅?
公司在購買貨物收到發(fā)票時,借原材料,應交稅金-應交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎?1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎?2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624661 個
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