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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-04-17 15:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減稅額) 
貸:其他收益

Q小Q 追問(wèn)

2020-04-17 15:37

沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦

龍楓老師 解答

2020-04-17 15:38

你好,可以營(yíng)業(yè)外收入的啊

Q小Q 追問(wèn)

2020-04-17 15:40

好的,謝謝

龍楓老師 解答

2020-04-17 15:45

感謝你的提問(wèn)的啊,能給個(gè)五星嗎

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一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請(qǐng)問(wèn)去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒(méi)有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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