
老師,新建立的一般納稅人公司,所得稅補虧,之前做的分錄有誤,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,借本年利潤,貸所得稅費用?,F(xiàn)在糾正分錄借所得稅費用,負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù),借本年利潤負(fù)數(shù),貸所得稅費用負(fù)數(shù),這么改對嗎
答: 你好,如果糾正的分錄和第一個做的分錄金額一樣的,這樣做可以的
老師您好,請問為什么我調(diào)增了所得稅費用還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
答: 你好,那說明調(diào)增的金額不夠
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,什么原因會造成所得稅費用是負(fù)數(shù)
答: 借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費用


板栗 追問
2020-04-17 11:21
板栗 追問
2020-04-17 11:22
鄒老師 解答
2020-04-17 11:22
板栗 追問
2020-04-17 11:54
鄒老師 解答
2020-04-17 11:58