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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-16 16:06

你們銷售有利潤(rùn)的可以的,算是其他業(yè)務(wù)收入,分別按照各自營(yíng)業(yè)額

海藍(lán)藍(lán) 追問

2020-04-16 16:14

餐飲購(gòu)入食材也可以要專票來抵扣進(jìn)項(xiàng)?

海藍(lán)藍(lán) 追問

2020-04-16 16:18

老師我們跟食材供貨商簽合同送貨,每月按實(shí)際供貨月結(jié),需要繳納印花稅嗎?

樸老師 解答

2020-04-16 16:30

是的,這個(gè)是你的收入的話你可以抵扣的,要交印花稅的

海藍(lán)藍(lán) 追問

2020-04-16 16:32

那合同并未提供今年,是按照當(dāng)月購(gòu)入金額繳納印花稅嗎?有五家供應(yīng)的,是合并繳納還是分別繳納呢?

樸老師 解答

2020-04-16 16:38

咩有合同也要交的哦,按月申報(bào)

海藍(lán)藍(lán) 追問

2020-04-16 16:44

沒有就有五家供應(yīng)商,是申報(bào)一項(xiàng)合計(jì)金額,還是分開申報(bào)呢?

樸老師 解答

2020-04-16 16:52

采購(gòu)的一塊報(bào)就行了

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你們銷售有利潤(rùn)的可以的,算是其他業(yè)務(wù)收入,分別按照各自營(yíng)業(yè)額
2020-04-16 16:06:01
您好,您是房屋租賃,是屬于不動(dòng)產(chǎn)出租
2019-04-30 19:18:24
差額納稅的需要填寫扣除項(xiàng)目 不是的不填寫
2019-06-16 10:03:16
您好,? 財(cái)稅[2011]118號(hào):自2011年供暖期至2015年12月31日,對(duì)供熱企業(yè)向居民個(gè)人(以下稱居民)供熱而取得的采暖費(fèi)收入繼續(xù)免征增值稅。向居民供熱而取得的采暖費(fèi)收入,包括供熱企業(yè)直接向居民收取的、通過其他單位向居民收取的和由單位代居民繳納的采暖費(fèi)。 ??? 免征增值稅的采暖費(fèi)收入,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十六條的規(guī)定單獨(dú)核算。通過熱力產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)向居民供熱的熱力產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)當(dāng)根據(jù)熱力產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)際從居民取得的采暖費(fèi)收入占該經(jīng)營(yíng)企業(yè)采暖費(fèi)總收入的比例確定免稅收入比例。 ??? 如貴公司向居民免稅收入為10萬,商服應(yīng)稅收入為20萬,本月有進(jìn)項(xiàng)稅8萬,則應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=8*10/(10+20)。
2017-05-28 17:35:57
可以的
2016-09-23 15:29:16
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