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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-16 15:44

你好  是的 是這樣來做賬的

專注的龍貓 追問

2020-04-16 15:47

然后我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本,成本就變成貸方了,利潤表上主營業(yè)務成本是負數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-16 15:56

你好  那你就去改你們的賬 。 你第一筆 就做       借銀行存款貸庫存商品 進項稅 這樣來體現(xiàn)。 不做借方負數(shù)  怕你們系統(tǒng)識別不了

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:04

成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候都會體現(xiàn)這個數(shù)出來的呀,利潤表就會顯示負數(shù)了,是不是成本為0的時候結(jié)轉(zhuǎn)才為0

meizi老師 解答

2020-04-16 16:09

你好    你上面那筆 是不是 你做的銷售成本的分錄 。然后現(xiàn)在做相反分錄 如果是這樣的話 就會是孵化的

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:12

那要怎么辦呢,不轉(zhuǎn)成本的話我?guī)齑嫔唐酚囝~就在貸方了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:24

你好  你是已經(jīng)銷售出去了嗎        你現(xiàn)在做借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 是想反映什么 業(yè)務

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:28

之前轉(zhuǎn)錢給供貨商轉(zhuǎn)多了,但是我已經(jīng)入了成本,現(xiàn)在對方退錢回來,要沖減庫存商品

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:38

相當于多結(jié)轉(zhuǎn)了成本要怎么調(diào)回來
之前做的分錄是,借,庫存,稅費,貸,銀行
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,成本,貸,庫存
現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來的款項是借,銀行,貸,庫存,稅費紅字
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就變成負數(shù)了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:38

你好  那你就要去沖庫存商品 入庫的分錄    同時沖你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的 。

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:44

那就是借,主營業(yè)務成本紅字,貸庫存商品紅字。
那結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤紅字,貸主營業(yè)務成本紅字。利潤表還是有負數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-16 16:47

你好 嗯 是的 你實際紅沖了  會負數(shù)的

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:51

那正確的分錄怎么做呢?

專注的龍貓 追問

2020-04-16 16:58

借,庫存商品,貸,以前年度損益調(diào)整。
借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配未分配利潤
這樣調(diào)嗎?

meizi老師 解答

2020-04-16 16:58

你好  正確的分錄就是你上做的   你要這樣做紅沖處理的

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相關(guān)問題討論
你好!你付款的時候的分錄做了嗎?
2020-04-17 10:59:58
你好 是的 是這樣來做賬的
2020-04-16 15:44:47
您好,如果原來賬上是先預付款的話,那么收回來多付的款項,則 借:銀行存款 貸:預付賬款
2020-04-03 18:08:42
你之前多收的時候做啥分錄
2019-04-25 10:22:46
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;庫存現(xiàn)金 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2016-06-28 16:53:24
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