
您好。請問去年12月認證抵扣的辦公用品專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未入賬,怎么做分錄呢?
答: 你好,補入帳就是了 借;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;庫存現(xiàn)金等科目
買的辦公用品2000塊,如果一次性扣除怎么做分錄,謝謝
答: 你好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下月抵扣聯(lián)認證后怎么做分錄
答: 先入賬 后認證 認證時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅待抵扣進項

